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内部审计处

作者:          审稿:              来源:本站管理员          发布时间:2018-07-02 17:43:52          浏览次数:          
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1. 按照国家法律法规和有关政策规定,拟订并落实年度工作计划和内部审计规章制度。

2. 审计预算执行和决算财务收支及有关经济活动、内部控制制度的落实,以及重大专项资金管理和使用。

3. 开展固定资产购置和使用、基建工程和修缮项目、药械耗材购量等专项审计工作。

4. 负责审核合同、协议、任务委托书等文书的合法、合理合规性。

5. 按照干部管理权限对相关人员进行任职、任期经济责任审计。

6. 完成中心领导交办的其他工作任务。